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| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 일반회계 | 도시재생과 | 기본경비 | 25,860,000 | 34,056,080 | -8,196,080 |
| 2025 | 일반회계 | 가족아동과 | 청소년한부모 자립지원 | 32,350,000 | 20,010,000 | 12,340,000 |
| 2025 | 일반회계 | 가족아동과 | 성별영향평가위원회 운영 | 1,360,000 | 500,000 | 860,000 |
| 2025 | 일반회계 | 가족보육과 | 여성일·생활균형지원센터 운영 | 0 | 477,647,230 | -477,647,230 |
| 2025 | 일반회계 | 가족보육과 | 다문화가정자녀 방문학습지 지원 | 0 | 5,376,000 | -5,376,000 |
| 2025 | 일반회계 | 환경정책과 | 한강수계 시·군 오염총량관리시... | 18,380,000 | 11,579,000 | 6,801,000 |
| 2025 | 일반회계 | 복지지원과 | 지역자활센터 운영 | 277,829,000 | 226,699,000 | 51,130,000 |
| 2025 | 일반회계 | 환경정책과 | 공공폐수처리시설 운영 관리 | 1,482,857,000 | 1,026,252,550 | 456,604,450 |
| 2025 | 일반회계 | 문화관광과 | 도지정문화유산 보수정비(지공선... | 90,000,000 | 77,318,000 | 12,682,000 |
| 2025 | 일반회계 | 총무과 | 주민자치센터 운영 활성화 | 844,000,000 | 720,773,212 | 123,226,788 |