회계연도 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 주택과 | ||||
기능 | 기타 | ||||
정책사업 | 행정운영경비(주택과) | ||||
단위사업 | 기본경비(주택과) |
사업개요
사업목적 | 과 운영을 위한 기본 행정사무 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 372,000,000 | ||||
사업규모 | -기본경비>일반운영비 : 1,100천원 * 00명 * 80% -여비 : 140천원 * 20명 * 12월 -부서운영업무추진비 : 350천원(공통경비 15인 초과)*12월 | ||||
사업내용 | 일반운영비, 여비 등 지출 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | - | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | - | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 월별 배정계획에 의거 지출 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 53,140,000 | -26,441,000 | 26,699,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
5,572,000 | 7,847,000 | 350,000 | 2,800,000 | 350,000 | 350,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
2,581,000 | 3,515,000 | 3,181,000 | 0 | 0 | 153,000 |